株式会社ファルテック 2006年度の動向
ハイライト
業績
(単位:百万円) |
2007年3月期 | 2006年3月期 | 増減率(%) | 要因 |
全社 |
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売上高 | 80,520 | 87,801 | (8.3) | - |
営業利益 | 1,476 | 152 | 868.6 | <営業利益> ・不採算事業であった北米子会社H.A. PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYの撤退 ・2期目を迎えた同期生産活動「HPS活動」による国内工場の生産性向上 ・国内外グループ会社の収益改善等の効果 <営業外損益> ・主な営業外費用として支払利息251百万円を計上したが、借入の返済を主因に計上額は前期比190百万円減となった。 <特別損益> ・特別利益として固定資産売却益382百万円を含む853百万円を、特別損失としては㈱アルティア橋本等において実施した希望退職に伴う特別割増退職金316百万円、固定資産除却損343百万円を含む1,151百万円をそれぞれ計上。 |
経常利益 | 1,583 | 259 | 510.4 | |
当期純利益 | 891 | 317 | 180.6 | |
自動車部品事業 | ||||
売上高 | 39,853 | 45,447 | (12.3) | 北米不採算部品事業からの撤退、国内自動車販売の低迷等の影響があり売上は減少。 |
営業利益 | 1,085 | (607) | - | 1)国内におけるHPS活動および2006年4月稼動の館林工場メッキ設備等による合理化推進 2)海外部品事業での大幅体質改善(H.A. PARTS PRODUCTS OF INDIANA COMPANYの撤退による赤字解消、英国HASHIMOTO LIMITEDへの技術支援、合理化活動等による赤字幅縮小)により、同社設立以来初の黒字化を達成。 |
国内事業
吸収合併
2007年2月、同社と㈱テクノモールは、同社を存続会社とする吸収合併を実施。
海外事業
合弁会社
2006年6月、同社はForecast Industries Limited (British Virgin Islands)と自動車外装樹脂部品の共同製造・販売会社として合弁会社(嘉興敏橋汽車零部件有限公司)を設立し運営する契約を交わした。
<新中期経営計画>
ファルテック チャレンジ830(期間: 2007年度~2009年度)
(1)グローバルビジネスの拡大
既存海外拠点の売上拡大を図ると共に中国・アセアン・インド・米国等の地域を中心に当社グローバル供給体制実現を推進。
(2)取引顧客の拡充
以下の活動を通じ、取引顧客の拡充を図る。
①コア技術を活用した商品開発
②部品・用品事業のシナジー強化(デザイン・商品企画力、生産技術力、コスト競争力等)
③九州カーアイランド構想の好機を活用
(3)商品および技術開発力の強化
「ONLY-1商品・技術の創造」を目指し、2007年4月に、㈱アルティア橋本に自動車部品事業・自動車用品事業共通の新商品・技術開発部署を設置した。
同部署は「商品・技術開発力」を事業横断的に増強。
(4)コスト競争力の強化と効率性の向上
(5)内部統制の整備
(6)リスク管理委員会の機能強化
開発動向
2007年3月期の研究開発費は2,133百万円
「挑戦(Challenge)」と「創造(Creative)」を2つのキーワードとして、更なる開発期間短縮、地球環境保全を共に目指す。
自動車部品事業の開発活動
・グローバル開発への対応
・高付加表面処理技術の開発
・複合射出技術・可変技術・廉価技術の開発
・中小量生産対応
・外装用品の設計開発部門を統合
・地球環境保全に向けた技術開発
「挑戦(Challenge)」と「創造(Creative)」を2つのキーワードとして、更なる開発期間短縮、地球環境保全を共に目指す。
自動車部品事業の開発活動
・グローバル開発への対応
・高付加表面処理技術の開発
・複合射出技術・可変技術・廉価技術の開発
・中小量生産対応
・外装用品の設計開発部門を統合
・地球環境保全に向けた技術開発
設備投資
2007年3月期は、アルティア橋本で、モデルチェンジのための金型・治工具および生産体制の合理化、省力化を中心に実施し、投資総額は3,476百万円。
設備の新設
設備の新設
会社名 |
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
投資予定 総額 (百万円) |
着手年月 |
完了予定 年月 |
(株)アルティア橋本 | 館林工場 | 新車金型制作および機械装置 | 5,000 | 2007年4月 | 2008年3月 |